管理学
类型
可以朗读
语音朗读
154千字
字数
2018-08-01
发行日期
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主编推荐语
内部控制实务操作全面讲解,理论实践结合,培养学生实际问题解决能力。
内容简介
本书全面、系统地阐述了内部控制的基本内容和实务操作程序,注重理论与实践的有效结合,通过导入案例、学习目标、课后习题、拓展阅读等方式激发学生兴趣并帮助学生更好地理解和把握企业内部控制课程的重难点内容,并通过企业内部控制实施案例介绍和分析带领学生体会和领悟企业内部控制的基本理论、操作程序、分析方法在实践中的应用,培养学生分析和解决实际问题的能力,做到学以致用。
目录
- 封面
- 书名页
- 版权页
- 编辑委员会
- 前言
- 目录
- 第一章 企业内部控制理论与发展
- 第一节 内部控制的概念、目标与原则
- 第二节 内部控制的发展历程
- 第三节 COSO内部控制框架
- 第四节 我国企业内部控制规范体系
- 第五节 企业内部控制的新发展
- 本章小结
- 课后习题
- 第二章 内部控制要素
- 第一节 内部环境
- 第二节 风险评估
- 第三节 控制活动
- 第四节 信息与沟通
- 第五节 内部监督
- 本章小结
- 课后习题
- 第三章 管理业绩控制
- 第一节 组织控制
- 第二节 资金集中管理控制
- 第三节 预算管理控制
- 第四节 绩效管理控制
- 本章小结
- 课后习题
- 第四章 业务流程控制
- 第一节 流程控制的目的与程序
- 第二节 销售与收款循环控制
- 第三节 采购与付款循环控制
- 第四节 生产循环控制
- 第五节 筹资活动控制
- 第六节 投资活动控制
- 本章小结
- 课后习题
- 第五章 内部控制评价
- 第一节 内部控制评价的目的与作用
- 第二节 内部控制评价主体
- 第三节 内部控制评价内容
- 第四节 内部控制评价程序和方法
- 第五节 内部控制缺陷认定
- 第六节 内部控制评价报告
- 本章小结
- 课后习题
- 第六章 内部控制审计
- 第一节 内部控制审计的定义、范围与内容
- 第二节 内部控制审计的程序和方法
- 第三节 内部控制审计示例
- 第四节 内部控制审计报告
- 本章小结
- 课后习题
- 第七章 案 例
- 案例一:万科内部控制管理体系
- 案例二:超日太阳的陨落
- 参考文献
- 封底
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出版方
电子工业出版社
电子工业出版社成立于1982年10月,是国务院独资、工信部直属的中央级科技与教育出版社,是专业的信息技术知识集成和服务提供商。经过三十多年的建设与发展,已成为一家以科技和教育出版、期刊、网络、行业支撑服务、数字出版、软件研发、软科学研究、职业培训和教育为核心业务的现代知识服务集团。出版物内容涵盖了电子信息技术的各个分支及工业技术、经济管理、科普与少儿、社科人文等领域,综合出版能力位居全国出版行业前列。