管理学
类型
可以朗读
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307千字
字数
2023-09-01
发行日期
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主编推荐语
系统阐述内部控制与风险管理。
内容简介
本书不仅重点阐明了内部控制的基本概念、理论和方法,强调理论与案例之间的互动,还关注特色行业、发展前沿、文献研究,并设计出“理论 行业”“理论 前沿”“理论 文献研究”三大特色知识模块,极大地丰富了内部控制的内容体系。为了体现“大风控”体系,本书还增加了风险管理、合规管理、预算管理、国企混改等内容。
通过引例、新政策解读等内容,本书特别注重培养读者的法治思维、社会责任、职业道德、反舞弊能力等。本书在内容上由浅入深,层层递进,不仅可以作为高等院校财务管理、会计学、审计学等专业本科生、研究生,以及金融专业硕士、MPAcc、MBA、EMBA等学员的教材,还可供电力、保险等行业的从业人员工作参考,也可作为企事业单位管理者的培训用书。
目录
- 版权信息
- 序言
- 第一篇 基础知识
- 第一章 内部控制概论
- 第二章 内部控制基本规范
- 第三章 内部控制的设计与实施
- 第四章 金融风险管理
- 第二篇 行业特色
- 第五章 银行业内部控制
- 第六章 保险业内部控制
- 第七章 电力行业内部控制
- 第八章 医药行业内部控制
- 第九章 石油石化行业内部控制
- 第三篇 发展前沿
- 第十章 企业的合规管理之路
- 第十一章 中央企业内部控制体系
- 第十二章 智慧国资监管
- 第十三章 企业风险管理框架
- 第十四章 数字化时代下的公司治理之道
- 第四篇 案例研究
- 案例一 獐子岛财务造假案
- 案例二 中国联通的混合所有制改革
- 案例三 康美药业财务造假案
- 案例四 万科的预算管理
- 案例五 瑞幸咖啡财务造假案
- 案例六 行政事业单位内控建设案例
- 第五篇 学术研究
- 文献综述一 内部环境建设
- 文献综述二 风险评估
- 文献综述三 控制活动
- 文献综述四 信息与沟通
- 文献综述五 内部监督
- 参考文献
- 后记
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出版方
机械工业出版社
机械工业出版社是全国优秀出版社,自1952年成立以来,坚持为科技、为教育服务,以向行业、向学校提供优质、权威的精神产品为宗旨,以“服务社会和人民群众需求,传播社会主义先进文化”为己任,产业结构不断完善,已由传统的图书出版向着图书、期刊、电子出版物、音像制品、电子商务一体化延伸,现已发展为多领域、多学科的大型综合性出版社,涉及机械、电工电子、汽车、计算机、经济管理、建筑、ELT、科普以及教材、教辅等领域。